ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1594/2022.
5,12
768,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2022
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1594/2022.
2.040,00
30/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/115; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.040,00
09/06/2022
Pagamento de Empenho 4226/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.040,00
TOTAL
2.040,00
2.040,00
2.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.