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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4230 Data de lançamento: 26/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1752.00 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,33 9.338,16
1682.00 ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,33 8.965,06
1765.00 ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1598/2022. 5,33 9.407,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2022 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1598/2022. 27.710,67
30/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/233; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 27.710,67
09/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 27.710,67
TOTAL 27.710,67 27.710,67 27.710,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.