Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
Número do empenho: | 4243 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1000.00 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 05/2022, CFE. PE Nº01/20202 CONTRATO Nº19/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1611/2022. | 5,33 | 5.330,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/05/2022 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 05/2022, CFE. PE Nº01/20202 CONTRATO Nº19/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1611/2022. | 5.330,00 | ||
30/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.330,00 | ||
09/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.330,00 | ||
TOTAL | 5.330,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |