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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4326 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1800.00 VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG 0,77 1.385,64
700.00 DEXCLORFENIRAMINA+ BETAMETASONA 0,4/0,05 MG/ML 2,74 1.919,89
1000.00 BISACODIL 5 MG 0,12 115,80
5040.00 ESPIRONOLACTONA 25 MG 0,14 695,52
10000.00 DIPIRONA SODICA 500MG 0,10 995,00
9000.00 PARACETAMOL 500 MG 0,09 801,00
1600.00 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1669/2022. 0,23 369,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG DEXCLORFENIRAMINA+ BETAMETASONA 0,4/0,05 MG/ML BISACODIL 5 MG ESPIRONOLACTONA 25 MG DIPIRONA SODICA 500MG PARACETAMOL 500 MG SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1669/2022. 6.282,29
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/24414; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.282,29
23/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 6.282,29
TOTAL 6.282,29 6.282,29 6.282,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.