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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4411 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMOMETRO DIGITAL - VISOR DE CRISTAIS LÍQUIDOS, CABO EXTENSOR 1,80M, INTERVALO DE MEDIÇÃO: ESCALA -50º.C A +70º.C, PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1714/2022. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 TERMOMETRO DIGITAL - VISOR DE CRISTAIS LÍQUIDOS, CABO EXTENSOR 1,80M, INTERVALO DE MEDIÇÃO: ESCALA -50º.C A +70º.C, PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1714/2022. 140,00
14/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/5657; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 140,00
30/06/2022 Pagamento de Empenho 4411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00