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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4415 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. P 0,90 270,00
5.00 ANESTÉSICO LINDOCAINA 69,33 346,65
2.00 ANESTESICO ARTICAINA 114,56 229,12
2.00 PARAMONOCLOROFENOL - ODONTOLÓGICO 5,62 11,24
8.00 CERA ROSA Nº7 22,64 181,12
10.00 BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118 F, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1717/2022. 1,74 17,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. P ANESTÉSICO LINDOCAINA ANESTESICO ARTICAINA PARAMONOCLOROFENOL - ODONTOLÓGICO CERA ROSA Nº7 BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118 F, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1717/2022. 1.055,53
22/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/000024450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.055,53
07/07/2022 Pagamento de Empenho 4415/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.055,53
TOTAL 1.055,53 1.055,53 1.055,53
SALDO A PAGAR 0,00