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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4487 Data de lançamento: 10/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/06/2022, PARA RETIRADA DE DOAÇÕES PARA VIABILIZAR A CAMPANHA DO AGASALHO/2022, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 28/2022. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/06/2022, PARA RETIRADA DE DOAÇÕES PARA VIABILIZAR A CAMPANHA DO AGASALHO/2022, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 28/2022. 400,00
10/06/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2022 VOLNEI DEPCKE - 14923 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00