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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4518 Data de lançamento: 13/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 17/06/2022, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1768/2022. 4,70 611,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2022 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 17/06/2022, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1768/2022. 611,00
27/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/462; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 611,00
21/07/2022 Pagamento de Empenho 4518/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 611,00
TOTAL 611,00 611,00 611,00
SALDO A PAGAR 0,00