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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STR ENERGIA COMÉRCIO DE MARTERIAIS ELÉTRICOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4646 Data de lançamento: 22/06/2022
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.36 RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE REFLETOR 24000LM LED 200W USO PROFISSIONAL 6500K – uso em quadra de esportes, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI, NOS TERMOS DO CONVENIO SEL Nº001/2022, PROCESSO PROA Nº22/2900-0000003-3 CFE. TP Nº04/2022, CONTRATO Nº79/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1842/2022. 740,00 12.843,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2022 RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE REFLETOR 24000LM LED 200W USO PROFISSIONAL 6500K – uso em quadra de esportes, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI, NOS TERMOS DO CONVENIO SEL Nº001/2022, PROCESSO PROA Nº22/2900-0000003-3 CFE. TP Nº04/2022, CONTRATO Nº79/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1842/2022. 12.843,74
30/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/530; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 12.843,74
15/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4646/2022 - REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2022 STR ENERGIA COMÉRCIO DE MARTERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - 77030 12.474,04
15/09/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4646/2022 154,12
15/09/2022 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 4646/2022 153,29
15/09/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4646/2022 62,29
TOTAL 12.843,74 12.843,74 12.843,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 14/09/2022 154,12 1202/2022 Lançada
INSS 14/09/2022 153,29 1202/2022 Lançada
ISS 14/09/2022 62,29 1202/2022 Lançada
TOTAL   369,70