Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JUNHO DE 2022. |
78.299,93 |
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| 23/06/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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78.299,93 |
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| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASPS |
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74,47 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASPS |
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144,25 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASPS |
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1.527,63 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASPS |
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1.655,79 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASPS |
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1.710,39 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASPS |
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2.495,52 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA - EDINEI CESAR OLSZEWESKI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASPS |
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2.727,00 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASPS |
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10.840,25 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASPS |
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11.283,01 |
| 28/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4750/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.841,62 |
| TOTAL |
78.299,93 |
78.299,93 |
78.299,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |