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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5084 Data de lançamento: 23/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM 0,63 3.150,00
5000.00 TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM 0,65 3.250,00
60.00 VERGALHÃO DE AÇO 10MM (BARRA 12 MTS) CA-50 90,97 5.458,20
120.00 PISO CERÂMICO 50CM X 50CM PEI 4 26,80 3.216,00
100.00 PISO CERAMICO 32 X 57 PEI 5, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº82/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1852/2022. 41,00 4.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2022 TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM VERGALHÃO DE AÇO 10MM (BARRA 12 MTS) CA-50 PISO CERÂMICO 50CM X 50CM PEI 4 PISO CERAMICO 32 X 57 PEI 5, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº82/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1852/2022. 19.174,20
05/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/041378727; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7.316,00
11/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/041520725; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.458,20
21/07/2022 Pagamento via Retorno Bancário 7.316,00
22/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/041686088; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.400,00
28/07/2022 Pagamento via Retorno Bancário 5.458,20
11/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 6.400,00
TOTAL 19.174,20 19.174,20 19.174,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.