Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
Número do empenho: | 5206 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
100.00 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 06/022, CFE. PE Nº01/2022, CONTRATO Nº19/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1938/2022. | 5,42 | 542,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
28/06/2022 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 06/022, CFE. PE Nº01/2022, CONTRATO Nº19/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1938/2022. | 542,00 | ||
30/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/240; | 542,00 | ||
14/07/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 542,00 | ||
TOTAL | 542,00 | 542,00 | 542,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |