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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IVANDRO CARLOS ROSSA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5262 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE AFERIMENTO COM EMISSAO DE LAUDO E ART, PARA VERIFICAR SE O REFLETOR FORNECIDO PELA EMPRESA STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDE AO DESCRITIVO.CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1972/2022. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 SERVIÇO DE AFERIMENTO COM EMISSAO DE LAUDO E ART, PARA VERIFICAR SE O REFLETOR FORNECIDO PELA EMPRESA STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDE AO DESCRITIVO.CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1972/2022. 900,00
11/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 900,00
28/07/2022 Pagamento via Retorno Bancário 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.