Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
Número do empenho: | 5282 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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111.80 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA TRANSPLRTE DE EQUIPE DE FUTSAL, CATEGORIA DE BASE, ATE A CIDADE DE RIO DOS INDIOS-RS, NO DIA 03/7/2022, ONDE PARTICIPARAO DA 1ª COPA CIDADE, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1984/2022. | 5,63 | 629,43 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/07/2022 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA TRANSPLRTE DE EQUIPE DE FUTSAL, CATEGORIA DE BASE, ATE A CIDADE DE RIO DOS INDIOS-RS, NO DIA 03/7/2022, ONDE PARTICIPARAO DA 1ª COPA CIDADE, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1984/2022. | 629,43 | ||
06/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/489; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 629,43 | ||
21/07/2022 | Pagamento de Empenho 5282/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 629,43 | ||
TOTAL | 629,43 | 629,43 | 629,43 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |