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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5282 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
111.80 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA TRANSPLRTE DE EQUIPE DE FUTSAL, CATEGORIA DE BASE, ATE A CIDADE DE RIO DOS INDIOS-RS, NO DIA 03/7/2022, ONDE PARTICIPARAO DA 1ª COPA CIDADE, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1984/2022. 5,63 629,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA TRANSPLRTE DE EQUIPE DE FUTSAL, CATEGORIA DE BASE, ATE A CIDADE DE RIO DOS INDIOS-RS, NO DIA 03/7/2022, ONDE PARTICIPARAO DA 1ª COPA CIDADE, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1984/2022. 629,43
06/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/489; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 629,43
21/07/2022 Pagamento de Empenho 5282/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 629,43
TOTAL 629,43 629,43 629,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.