Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5336 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
42.00 |
CÓPIAS PLOTTER A1 REFRENTE PROJETO DA INDUSTRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2021/2022. |
15,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2022 |
CÓPIAS PLOTTER A1 REFRENTE PROJETO DA INDUSTRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2021/2022. |
630,00 |
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06/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1057; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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630,00 |
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28/07/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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630,00 |
TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.