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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5346 Data de lançamento: 06/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2031/2022. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2022 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2031/2022. 10.000,00
05/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/421833; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.568,77
18/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.568,77
02/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/16913; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.493,56
15/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.493,56
03/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/425276; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.729,23
13/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.729,23
04/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/427008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.255,74
10/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.255,74
06/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/22776; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 952,70
13/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 952,70
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00