Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
Número do empenho: | 5348 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 25 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
16.00 | PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGÊNEO, NÃO PODERÁ ESFARELAR DURANTE O USO, NÃO PODERÁ APRESENTAR ODOR DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERÁ APRESEN | 5,28 | 84,48 |
8.00 | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 | 2,71 | 21,68 |
12.00 | GUARDANAPO DE PAPEL (30 X 32,5CM PCT.C/50), PARA VIABILIZAR REALIAÇÃO DE JANTAR BENEFICENTE DA APAE, NO DIA 09/07/2022, CFE. PE Nº25/2022, CONTRATO Nº 88/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2033/2022. | 2,25 | 27,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
06/07/2022 | PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGÊNEO, NÃO PODERÁ ESFARELAR DURANTE O USO, NÃO PODERÁ APRESENTAR ODOR DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERÁ APRESEN DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 GUARDANAPO DE PAPEL (30 X 32,5CM PCT.C/50), PARA VIABILIZAR REALIAÇÃO DE JANTAR BENEFICENTE DA APAE, NO DIA 09/07/2022, CFE. PE Nº25/2022, CONTRATO Nº 88/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2033/2022. | 133,16 | ||
11/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2770; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 133,16 | ||
28/07/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 133,16 | ||
TOTAL | 133,16 | 133,16 | 133,16 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |