Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ODETE SALETE RIVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5575 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A ERECHIM-RS, NO DIA 18/07/2022, EMCONSULTA ESPECIALIZADA. CFE. BENEFICIO Nº13689, ORDEM DE COMPRA Nº2174/2022. |
64,60 |
129,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2022 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A ERECHIM-RS, NO DIA 18/07/2022, EMCONSULTA ESPECIALIZADA. CFE. BENEFICIO Nº13689, ORDEM DE COMPRA Nº2174/2022. |
129,20 |
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20/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/64432; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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129,20 |
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28/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5575/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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129,20 |
TOTAL |
129,20 |
129,20 |
129,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.