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Última atualização realizada em 02/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5579 Data de lançamento: 15/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 17,60 35,20
1.00 FILTRO DO AR CONDICIONADO 219,41 219,41
1.00 KIT DE PEÇAS - A6510107829 1.031,47 1.031,47
12.00 OLEO MOTOR 5W30, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS JAV-0B62, CFE. ORDME DE COMPRA Nº2178/2022. 71,14 853,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2022 ABRAÇADEIRA FILTRO DO AR CONDICIONADO KIT DE PEÇAS - A6510107829 OLEO MOTOR 5W30, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS JAV-0B62, CFE. ORDME DE COMPRA Nº2178/2022. 2.139,76
22/08/2022 Conforme DANFE Nº 2/17504; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.139,76
25/08/2022 Pagamento de Empenho 5579/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.139,76
TOTAL 2.139,76 2.139,76 2.139,76
SALDO A PAGAR 0,00