| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORGINA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 5628 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A RESPONSAVEL LEGAL DE CARLOS HENRIQUE G GONÇALVES, E GA/BRIEL JUNIOR G. GONÇALVES, MES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2206/2022. | 1.212,00 | 1.212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | AUXÍLIO FINANCEIRO A RESPONSAVEL LEGAL DE CARLOS HENRIQUE G GONÇALVES, E GA/BRIEL JUNIOR G. GONÇALVES, MES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2206/2022. | 1.212,00 | ||
| 20/07/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.212,00 | ||
| 01/09/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.212,00 | ||
| TOTAL | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||