Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ERNA CANOFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5716 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES 08/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2274/2022. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2022 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES 08/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2274/2022. |
500,00 |
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21/07/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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500,00 |
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17/08/2022 |
DEVIDO RESCISÃO DO CONTRATO, CFE. JUSTITIFCADO NO MEMORANDO Nº26/2022-SMAS |
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-266,62 |
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18/08/2022 |
DEVIDO RESCISÃO DO CONTRATO, CFE. JUSTITIFCADO NO MEMORANDO Nº26/2022-SMAS |
-266,62 |
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01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5716/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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233,38 |
TOTAL |
233,38 |
233,38 |
233,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.