| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5730 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HD SSD 240GB PARA CONSERTO DE NOTEBOOK DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2288/2022. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | HD SSD 240GB PARA CONSERTO DE NOTEBOOK DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2288/2022. | 390,00 | ||
| 08/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1696; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 390,00 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 5730/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||