Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2022 |
SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNA PARA A SMS, COMPREENDENDO TODA E QUALQUER DEMANDA A SER REALIZADA NA CIDADE DE PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE. EMPRESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS, SENDO QUE DEVEM ESTAR LOCALIZADOS EM ENDEREÇOS DE FÁCIL ACESSO E PRÓXIMOS AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE PASSO FUNDO, NO MÍNIMO EM DUAS LOCALIZAÇÕES DISTINTAS: UMA CASA PRÓXIMO AO H.S.V.P. E UMA PRÓXIMO AO H.C., E UMA CASA EM PORTO ALEGRE PRÓXIMO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE ; - DISPOR DE ACOMODAÇÕES QUE PERMITAM A SOCIALIZAÇÃO ENTRE OS HÓSPEDES QUE AGUARDAM O TRANSPORTE, COM SALA OU ÁREA COMUM, COZINHA, BANHEIRO COM CHUVEIRO E LAVANDERIA SEPARADA; - DISPOR DE ALOJAMENTOS COLETIVOS COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA PERNOITE, EM DORMITÓRIO PARTILHADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, EM CAMA OU BELICHE PARA USO DE PACIENTES E/OU FAMILIARES DE FORMA GRATUITA TODOS OS DIAS DA SEMANA E 24H POR DIA PELO TEMPO QUE FOR NECESSÁRIO, CFE. PP Nº28/2019, CONTRATO Nº252/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2346/2022. |
13.392,12 |
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29/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/701; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.232,02 |
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04/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6219/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.232,02 |
30/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/809; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.232,02 |
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08/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6219/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.232,02 |
30/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.232,02 |
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13/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6219/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.232,02 |
31/10/2022 |
Conforme DANFE Nº E/1028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.232,02 |
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10/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6219/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.232,02 |
30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.232,02 |
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08/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6219/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.232,02 |
12/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.232,02 |
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19/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6219/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.232,02 |
TOTAL |
13.392,12 |
13.392,12 |
13.392,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.