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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6368 Data de lançamento: 03/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SERVIÇO DE COMUNICACÃO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR PELO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVÉS DE APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO REFERENTE A 35 APARELHOS, CFE. PE Nº26/2022, CONTRATO Nº104/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2451/2022. 4.631,90 23.159,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2022 SERVIÇO DE COMUNICACÃO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR PELO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVÉS DE APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO REFERENTE A 35 APARELHOS, CFE. PE Nº26/2022, CONTRATO Nº104/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2451/2022. 23.159,50
04/11/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.628,40
10/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6368/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.628,40
07/12/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.628,40
13/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6368/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.628,40
29/12/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.628,40
29/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 TELEFÔNICA BRASIL S/A - 73499 4.628,40
29/12/2022 cfe. memorando nº80/2022-SMA -9.274,30
TOTAL 13.885,20 13.885,20 13.885,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.