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Última atualização realizada em 01/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6436 Data de lançamento: 04/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LUVAS EM PVC SOLDÁVEL 50MM 5,87 88,05
20.00 LUVAS EM PVC SOLDAVEL 25MM 1,53 30,60
10.00 LUVAS EM PVC 32MM SOLDAVEL 3,28 32,80
5.00 REGISTRO EM PVC ESFERA SOLDAVEL 25MM, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2503/2022. 13,28 66,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2022 LUVAS EM PVC SOLDÁVEL 50MM LUVAS EM PVC SOLDAVEL 25MM LUVAS EM PVC 32MM SOLDAVEL REGISTRO EM PVC ESFERA SOLDAVEL 25MM, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2503/2022. 217,85
08/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 217,85
25/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 217,85
TOTAL 217,85 217,85 217,85
SALDO A PAGAR 0,00