Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6452 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
BUDESONIDA 50 MCG SUSPENSAO NASAL |
14,26 |
855,60 |
10.00 |
SALMETEROL+FLUTICASONA 25MCG/125MCG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2518/2022. |
86,68 |
866,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2022 |
BUDESONIDA 50 MCG SUSPENSAO NASAL SALMETEROL+FLUTICASONA 25MCG/125MCG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2518/2022. |
1.722,37 |
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09/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/24976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.722,37 |
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25/08/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.722,37 |
TOTAL |
1.722,37 |
1.722,37 |
1.722,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.