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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064

Dados do Empenho
Número do empenho: 65 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
76.00 SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES - 21,52 1.635,52
42.00 SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº58/2022. 31,65 1.329,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES - SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº58/2022. 2.964,82
09/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 532,96
22/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 532,96
14/03/2022 Conforme DANFE Nº E/176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
24/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 SOLANGELA HENSEL - 75085 831,72
07/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
20/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2022 - REF. MARÇO/2022 SOLANGELA HENSEL - 75085 831,72
10/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 725,38
19/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 725,38
13/12/2022 ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO MEMORANDO 26/2022-SMS. -43,04
TOTAL 2.921,78 2.921,78 2.921,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.