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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GENUIR LAURINDO DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6622 Data de lançamento: 15/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 12/08/2022, ONDE TRANSPORTOU BRITADOR MOVEL PARA AVALIAÇÃO DE PROBLEMA APESENTADO 0,00 41,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2022 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 12/08/2022, ONDE TRANSPORTOU BRITADOR MOVEL PARA AVALIAÇÃO DE PROBLEMA APESENTADO 41,00
15/08/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 41,00
25/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 41,00
TOTAL 41,00 41,00 41,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.