Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6633 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
SERVIÇO - de acompanhamento remoto da Geração e envio de dados da 2ª fase do eSocial - PM e RPPS do MUnicipio, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2622/2022. |
156,00 |
2.496,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2022 |
SERVIÇO - de acompanhamento remoto da Geração e envio de dados da 2ª fase do eSocial - PM e RPPS do MUnicipio, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2622/2022. |
2.496,00 |
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13/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17933; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.496,00 |
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29/09/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.376,19 |
29/09/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6633/2022 |
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119,81 |
TOTAL |
2.496,00 |
2.496,00 |
2.496,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
26/09/2022 |
119,81 |
1276/2022 |
Lançada |
TOTAL |
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119,81 |
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