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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG

Dados do Empenho
Número do empenho: 6653 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRAVA BROCA - C.A.K 45,00 45,00
2.00 ROLAMENTO - C.A.KAVO 55,00 110,00
1.00 CONJUNTO TURBINA - COMPLETA PB (605C) KAVO 280,00 280,00
1.00 PARAFUSO - C.A KAVO KONKEPT, PARA MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOOGICAS DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2631/2022. 12,50 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 TRAVA BROCA - C.A.K ROLAMENTO - C.A.KAVO CONJUNTO TURBINA - COMPLETA PB (605C) KAVO PARAFUSO - C.A KAVO KONKEPT, PARA MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOOGICAS DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2631/2022. 447,50
23/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/1737; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 447,50
08/09/2022 Pagamento de Empenho 6653/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 447,50
TOTAL 447,50 447,50 447,50
SALDO A PAGAR 0,00