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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6661 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2022, DAS DEPENDENCIAS DA ESF DE FARINHAS, I E II 0,00 202,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2022, DAS DEPENDENCIAS DA ESF DE FARINHAS, I E II 202,69
17/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0/164008; 0/164009; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 202,69
15/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6661/2022 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 202,69
TOTAL 202,69 202,69 202,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.