Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6681 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
AGULHA 25/7 |
0,08 |
79,70 |
950.00 |
ESPÉCULO DESC. M |
1,00 |
949,91 |
1000.00 |
ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. P |
0,98 |
979,90 |
190.00 |
LUVA LATEX M - COM PÓ |
16,34 |
3.104,60 |
4.00 |
OXIMETRO DE PULSO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2642/2022. |
68,38 |
273,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2022 |
AGULHA 25/7 ESPÉCULO DESC. M ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. P LUVA LATEX M - COM PÓ OXIMETRO DE PULSO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2642/2022. |
5.387,64 |
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12/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/28452; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.387,64 |
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29/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6681/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.387,64 |
TOTAL |
5.387,64 |
5.387,64 |
5.387,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.