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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 6764 Data de lançamento: 23/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,39 431,20
200.00 ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,39 1.078,00
160.00 ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2694/2022. 5,12 819,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2022 ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2694/2022. 2.328,40
29/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.328,40
08/09/2022 Pagamento via Retorno Bancário 2.328,40
TOTAL 2.328,40 2.328,40 2.328,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.