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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6768 Data de lançamento: 23/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1452.00 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,42 7.869,84
1450.00 ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,42 7.859,00
1266.80 ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2698/2022. 5,42 6.866,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2022 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2698/2022. 22.594,90
29/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/248; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 22.594,90
08/09/2022 Pagamento via Retorno Bancário 22.594,90
TOTAL 22.594,90 22.594,90 22.594,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.