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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURO TELES DOS SANTOS 92291937049

Dados do Empenho
Número do empenho: 7182 Data de lançamento: 24/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE ENTREGA DE MERCADORIA PARA SMS ORIUNDA DE CHAPECO-SC, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2727/2022. 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2022 SERVIÇO DE ENTREGA DE MERCADORIA PARA SMS ORIUNDA DE CHAPECO-SC, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2727/2022. 50,00
09/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 50,00
19/12/2022 Pagamento de Empenho 7182/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,00
27/12/2022 ESTONO TOTAL DO PAGAMENTO -50,00
28/12/2022 ESTORNO CFE. MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO -50,00
28/12/2022 CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO -50,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.