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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7406 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2022, DAS DEPENDENCIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VILAS DO INTERIOR 0,00 4.914,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2022, DAS DEPENDENCIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VILAS DO INTERIOR 4.914,47
02/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0/134342; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.914,47
02/09/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7406/2022, CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 58,97
08/09/2022 Pagamento de Empenho 7406/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.855,50
TOTAL 4.914,47 4.914,47 4.914,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 02/09/2022 58,97 Lançada
TOTAL   58,97