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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAROLINA POLETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7437 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSOS PARA O CINEMA AOS INTEGRANTES DE TRES GRUPOS DE CRIANÇAS, E TRES GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SCFV EM PASSEIO CULTURAL JUNTO AO SHOPPING PÁTIO CHAPECO, CHAPECO-SC, COM PRVISAO PARA OS DIAS 13 E 14/09/2022, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº46/2022. 952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSOS PARA O CINEMA AOS INTEGRANTES DE TRES GRUPOS DE CRIANÇAS, E TRES GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SCFV EM PASSEIO CULTURAL JUNTO AO SHOPPING PÁTIO CHAPECO, CHAPECO-SC, COM PRVISAO PARA OS DIAS 13 E 14/09/2022, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº46/2022. 952,00
05/09/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 952,00
08/09/2022 Pagamento de Empenho 7437/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 952,00
TOTAL 952,00 952,00 952,00
SALDO A PAGAR 0,00