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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7485 Data de lançamento: 08/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
181.80 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE CRIANÇAS EM PASSEIO CULTURAL A CHAPECO-SC, NO DIA 14/09/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA 2909/2022. 7,74 1.407,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2022 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE CRIANÇAS EM PASSEIO CULTURAL A CHAPECO-SC, NO DIA 14/09/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA 2909/2022. 1.407,13
23/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/589; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.407,13
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2022 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 26069 1.407,13
TOTAL 1.407,13 1.407,13 1.407,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.