Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7724 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2022, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, EMEF GAL SOUZA NETTO I E II |
0,00 |
985,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2022, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, EMEF GAL SOUZA NETTO I E II |
985,93 |
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21/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/190879; 0/190737; 0/190741; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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985,93 |
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21/09/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7724/2022, CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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11,50 |
13/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7724/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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974,43 |
TOTAL |
985,93 |
985,93 |
985,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
21/09/2022 |
11,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,50 |
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