Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
809 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
76 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
220000.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA - |
0,08 |
17.600,00 |
12000.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº275/2022. |
0,31 |
3.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2022 |
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA - SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº275/2022. |
21.320,00 |
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14/02/2022 |
CFE. SOLICITADO PELA SEC. SAUDE, NO MEMORANDO ANEXO. |
-21.320,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.