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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 813 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 76 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240000.00 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA - 0,08 19.200,00
5000.00 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº279/2022. 0,31 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA - SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº279/2022. 20.750,00
28/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Fatura Nº 4112; 108,82
28/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/991; 1.443,59
28/04/2022 LIQUIDADO IQUIVOCADAMENTE. -108,82
05/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.443,59
17/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.076,75
26/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.076,75
01/06/2022 Conforme Fatura Nº 4252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.942,31
09/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.942,31
04/07/2022 Conforme Fatura Nº 4389; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.890,10
07/07/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.890,10
05/08/2022 Conforme Fatura Nº 4627; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.282,28
25/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.282,28
15/09/2022 Conforme Fatura Nº 4779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.876,93
06/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.876,93
18/10/2022 Conforme Fatura Nº 4932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.137,45
18/10/2022 Conforme Fatura Nº 4934; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.196,72
27/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 2.334,17
08/11/2022 Conforme Fatura Nº 5054; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.306,04
17/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.306,04
05/12/2022 Conforme Fatura Nº 5181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.568,42
08/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.568,42
14/12/2022 Conforme Fatura Nº 5285; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 498,83
19/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 498,83
26/12/2022 ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 85/2022-SMECDT. -4.530,58
TOTAL 16.219,42 16.219,42 16.219,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.