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Última atualização realizada em 08/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 813 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 76 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240000.00 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA - 80,00 1.920.000,00
5000.00 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº279/2022. 310,00 155.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA - SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº279/2022. 2.075.000,00
28/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Fatura Nº 4112; 10.882,00
28/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/991; 144.359,00
28/04/2022 LIQUIDADO IQUIVOCADAMENTE. -10.882,00
05/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 144.359,00
17/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 207.675,00
26/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 207.675,00
01/06/2022 Conforme Fatura Nº 4252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 194.231,00
09/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 194.231,00
04/07/2022 Conforme Fatura Nº 4389; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 189.010,00
07/07/2022 Pagamento via Retorno Bancário 189.010,00
05/08/2022 Conforme Fatura Nº 4627; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 128.228,00
25/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 128.228,00
15/09/2022 Conforme Fatura Nº 4779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 187.693,00
06/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 187.693,00
18/10/2022 Conforme Fatura Nº 4932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 113.745,00
18/10/2022 Conforme Fatura Nº 4934; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 119.672,00
27/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 233.417,00
08/11/2022 Conforme Fatura Nº 5054; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 130.604,00
17/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 130.604,00
05/12/2022 Conforme Fatura Nº 5181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 156.842,00
08/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 156.842,00
14/12/2022 Conforme Fatura Nº 5285; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 49.883,00
19/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 49.883,00
26/12/2022 ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 85/2022-SMECDT. -453.058,00
TOTAL 16.219,42 16.219,42 16.219,42
SALDO A PAGAR 0,00