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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8207 Data de lançamento: 26/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.06 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA PICK-UP MARCA VOLKSWAGEM - TRAVA DE DIREÇÃO - LGG 1180 - DE PAULA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3095/2022. 7.500,00 484,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2022 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA PICK-UP MARCA VOLKSWAGEM - TRAVA DE DIREÇÃO - LGG 1180 - DE PAULA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3095/2022. 484,50
28/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/1035; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 484,50
13/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 484,50
TOTAL 484,50 484,50 484,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.