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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JAIME SCHERER THOMAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8248 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 LUVA PVC SOLDAVEL 32 MM ATENDENDO A NBR 0,95 142,50
100.00 LUVA PVC 40MM SOLDAVEL ATENDENDO A NBR 1,49 149,00
50.00 LUVA PVC 50MM SOLDAVEL ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3134/2022. 2,33 116,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 LUVA PVC SOLDAVEL 32 MM ATENDENDO A NBR LUVA PVC 40MM SOLDAVEL ATENDENDO A NBR LUVA PVC 50MM SOLDAVEL ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3134/2022. 408,00
18/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/2755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 408,00
03/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 408,00
TOTAL 408,00 408,00 408,00
SALDO A PAGAR 0,00