Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8275 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2022, DAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL |
0,00 |
4.432,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2022, DAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL |
4.432,32 |
|
|
28/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/014775731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.432,32 |
|
28/09/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8275/2022, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
107,28 |
13/10/2022 |
Pagamento de Empenho 8275/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.325,04 |
TOTAL |
4.432,32 |
4.432,32 |
4.432,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
28/09/2022 |
107,28 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
107,28 |
|
|