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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DM AUTO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8315 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO MOTOR 0W20 - ACD 78,00 312,00
1.00 ANEL DE VEDAÇAO 14,78 14,78
1.00 FILTRO DE OLEO MOTOR 74,17 74,17
1.00 FILTRO DO COMBUSTIVEL 51,22 51,22
4.00 FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. 19,36 77,44
1.00 FILTRO DO AR CONDICIONADO 81,69 81,69
1.00 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO 35,00 35,00
1.00 SILICONE LÍQUIDO - SORTIDO COMPOSTO, PARA REVISAO DO VEICULO CRUZE PLACAS JBD-6A53,CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3171/2022. 54,39 54,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 OLEO MOTOR 0W20 - ACD ANEL DE VEDAÇAO FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO DO COMBUSTIVEL FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. FILTRO DO AR CONDICIONADO HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO SILICONE LÍQUIDO - SORTIDO COMPOSTO, PARA REVISAO DO VEICULO CRUZE PLACAS JBD-6A53,CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3171/2022. 700,69
10/10/2022 Conforme DANFE Nº 3/361450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 700,69
27/10/2022 Pagamento de Empenho 8315/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,69
TOTAL 700,69 700,69 700,69
SALDO A PAGAR 0,00