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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 834 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 67 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 "CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/16"" (4,76MM) CONSTRUÇÃO CABO MINIMA 18 X 7.", PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº175/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº291/2022. 5,50 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 "CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/16"" (4,76MM) CONSTRUÇÃO CABO MINIMA 18 X 7.", PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº175/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº291/2022. 1.100,00
21/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/1384; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.100,00
07/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.