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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMILIO MILESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8380 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 28/09/2022, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA CAPACITAÇÃO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. 54,58 54,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 28/09/2022, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA CAPACITAÇÃO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. 54,58
30/09/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 54,58
20/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 54,58
TOTAL 54,58 54,58 54,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.