Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
839 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DO EXTRATO DO EDITAL DE DISPENSA, CFE. DISPENSA Nº01/2021, CONTRATO Nº04/2021. |
20.000,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2022 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DO EXTRATO DO EDITAL DE DISPENSA, CFE. DISPENSA Nº01/2021, CONTRATO Nº04/2021. |
84,00 |
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03/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15276;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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84,00 |
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22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 839/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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84,00 |
TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.