Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
849 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
0,00 |
1.107,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2022 |
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
1.107,82 |
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03/02/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.107,82 |
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10/02/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.107,82 |
TOTAL |
1.107,82 |
1.107,82 |
1.107,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.