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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8538 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, COM ALVEJANTE SEGURO - EMBALAGEM 800G, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE, FRAGRÂNCIA, CFE. PE Nº35/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3342/2022. 6,30 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, COM ALVEJANTE SEGURO - EMBALAGEM 800G, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE, FRAGRÂNCIA, CFE. PE Nº35/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3342/2022. 189,00
07/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/47984; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 189,00
24/11/2022 Pagamento de Empenho 8538/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9388 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.